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玉林市交通运输综合行政执法支队2026年单位预算

2026-03-23 17:24     来源:玉林市交通运输综合行政执法支队
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第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2026年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2026年单位预算公开报表




第一部分:单位概况


一、单位主要职能

(一)负责玉林市交通运输综合行政执法工作的组织、指导、协调、监督和宣传工作。

(二)负责市本级(含玉州区、福绵区和玉东新区)交通运输综合行政执法工作。

(三)承担法律法规赋予市本级交通运输部门的执法职责,依法行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督、渔船检验和监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制。

(四)组织开展玉林市本级(含玉州区、福绵区、玉东新区)货运车辆违法超限超载治理工作。

(五)组织查处市内跨县(市)区和较重大复杂案件,组织指挥市内跨县(市)区交通运输综合行政执法工作。

(六)协助上级交通运输部门开展跨市域交通运输综合行政执法工作。

(七)负责交通运输综合行政执法领域安全生产监管工作。

(八)完成主管部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位机构为副处级,是玉林市交通运输局下属的事业单位,列为执法队伍。2021年4月由自收自支经费形式变更为全额拨款经费形式,公益一类事业单位,内设科室、大队共14个,包含办公室、政工科(党办室)、财务科、法制宣传科、运政科、路政科(治超办公室)、安全维稳科、违章处理中心、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、特勤大队。


第二部分:2026年单位预算情况说明


一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年本单位总收入2320.43万元,同比减少132.61万元,下降5.41%。2026年总支出2320.43万元,同比减少132.61万元,下降5.41%。收支下降原因一是聘用人员经费减少25.46万元;二是玉林火车站聘用安保人员经费减少10.94万元;三是不停车超限检测点运行维护费减少18.44万元;四是机构运行保障经费减少125万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年本单位总收入预算2320.43万元,同比减少132.61万元,下降5.41%,其中:

一般公共预算收入2320.43万元,同比减少74.61万元,下降3.12%,下降原因一是聘用人员经费减少25.46万元;二是玉林火车站聘用安保人员经费减少10.94万元;三是不停车超限检测点运行维护费减少5.44万元;四是机构运行保障经费减少80万元。

政府性基金预算收入0万元,同比减少58万元,下降100%,下降原因一是不停车超限检测点运行维护费减少13万元;二是机构运行保障经费减少45万元。

国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年本单位总支出预算2320.43万元,同比减少132.61万元,下降5.41%。其中:

基本支出预算2179.47万元,同比增加47.23万元,增长2.22%,原因是2026年在编人员正常增资增加经费预算。

项目支出预算140.96万元,同比减少179.84万元,下降56.06%,主要原因一是聘用人员经费减少25.46万元;二是玉林火车站聘用安保人员经费减少10.94万元;三是不停车超限检测点运行维护费减少18.44万元;四是机构运行保障经费减少125万元。

2026年本单位预算支出按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(一)社会保障和就业支出预算403.17万元,同比增加24.81万元,增长6.56%,增加原因是在编人员增资对应社保的调增产生差额。

(二)卫生健康支出预算159.85万元,同比减少2.41万元,下降1.49%,下降原因是职工基本医疗保险费率比上年减少1%。

(三)交通运输支出预算1589.36万元,同比减少107.79万元,下降6.35%,下降原因一是聘用人员经费减少25.46万元;二是玉林火车站聘用安保人员经费减少10.94万元;三是不停车超限检测点运行维护费减少5.44万元;四是机构运行保障经费减少80万元。

(四)住房保障支出预算168.05万元,同比增加10.79万元,增长6.86%,增加原因是在编人员增资对应住房公积金的调增产生差额。

2026年本单位一般公共预算基本支出按经济分类科目划分,共分为四大类。其中:

(一)工资福利支出预算1886.16万元,同比增加46.77万元,增长2.54%,主要原因是2026年在编人员增资增加经费预算。其中:

基本工资640.31万元,同比增加51.27万元,增长8.7%,主要是因为在编人员正常增资增加经费预算。

津贴补贴24.7万元,同比减少3万元,下降10.83%,主要原因是2026年减少一名驻村工作人员的乡镇补贴。

绩效工资550.17万元,同比减少31.89万元,下降5.48%,主要原因是2026年减员5人引起绩效工资减额。

机关事业单位基本养老保险缴费224.06万元,同比增加14.38万元,增长6.86%,主要原因是正常增资,基本养老保险缴费基数总额增加而产生差额。

职业年金缴费112.03万元,同比增加7.19万元,增长6.86%,主要原因是正常增资,职业年金缴费基数总额增加而产生差额。

职工基本医疗保险缴费89.63万元,同比减少7.35万元,下降7.58%,主要原因是2026年预算职工基本医疗保险费率减少1%。

公务员医疗补助缴费68.82万元,同比增加4.84万元,增长7.56%,主要原因是正常增资,公务员医疗补助缴费基数总额增加而产生差额。

其他社会保障缴费8.4万元,同比增加0.54万元,增长6.87%,主要原因是正常增资,工伤保险和失业保险缴费基数总额增加而产生差额。

住房公积金168.05万元,同比增加10.79万元,增长6.86%,主要原因是正常增资,职工住房公积金缴费基数总额增加而产生差额。

(二)商品和服务支出预算229.94万元,同比减少3.97万元,下降1.7%,主要原因是减少在编人员物业补贴等产生差额。其中:办公费23万元,印刷费3万元,水费3万元,差旅费66万元,维修(护)费5万元,租赁费2.05万元,会议费0.3万元,培训费1.5万元,公务接待费1万元,劳务费1.5万元,工会经费28.01万元,公务用车运行维护费38.68万元,其他交通费用0.5万元,其他商品和服务支出56.4万元。

(三)对个人和家庭的补助预算61.72万元,同比增加2.79万元,增长4.73%,主要原因是2026年预算净增一名退休人员经费。

(四)资本性支出预算1.65万元,同比增加1.65万元,增长100%,原因是2026年新增采购复印机、打印机及LED显示屏采购1.65万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金支出预算0万元,同比减少58万元,下降100%,下降原因一是不停车超限检测点运行维护费减少13万元;二是机构运行保障经费减少45万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2026年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算41.48万元,同比减少3.14万元,下降7.04 %,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1万元,比上年减少0.62万元,下降38.27%,减少的原因是根据2026年预算文件要求,“三公两费”经费原则上只减不增,能减尽减,节约开支

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排38.68万元,比上年减少1.32万元,下降3.3%,减少的原因是根据2026年预算文件要求,“三公两费”经费原则上只减不增,能减尽减,节约开支,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2026年预算安排38.68万元,比上年减少1.32万元,下降3.3%,减少的原因是根据2026年预算文件要求,“三公两费”经费原则上只减不增,能减尽减,节约开支

4.会议费2026年预算安排0.3万元,比上年减少0.4万元,下降57.14%,减少的主要原因是根据2026年预算文件要求,“三公两费”经费原则上只减不增,能减尽减,节约开支

5.培训费2026年预算安排1.5万元,比上年减少0.8万元,下降34.78%,减少的主要原因是根据2026年预算文件要求,“三公两费”经费原则上只减不增,能减尽减,节约开支。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

 “事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年我单位共有一个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算372.55万元,较2025年预算减少182.16万元,下降32.84%,主要原因一是聘用人员经费减少25.46万元;二是玉林火车站聘用安保人员经费减少10.94万元;三是不停车超限检测点运行维护费减少18.44万元;四是机构运行保障经费减少125万元。   

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算85.41万元,同比减少78.05万元,下降47.75%。其中:货物类采购预算3.85万元,服务类采购预算81.56万元,工程类采购预算0万元。服务类采购主要是办公区物业管理及公务车辆的保险、维修保养等支出。2026年采购预算减少的主要原因一是减少交通执法服装的采购32.4万元;二是减少玉林火车站安保服务采购10.94万元;三是减少物业服务采购21.5万元;四是减少复印纸采购2.86万元;五是减少房屋修缮采购5万元;六是减少印刷服务采购5万元;七是公务用车使用采购项目减少2万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本单位共有车辆20辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,一般执法执勤用车主要是支队机关和所属14个科室、大队机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需执法执勤用车;单位价值100万元以上设备3台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目四个,预算资金140.96万元。绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

玉林市交通运输综合行政执法支队聘用人员经费 

69.34

通过保障19名聘用人员的工资薪酬、社保及住房公积金,解决支队聘用人员稳定性差、工作积极性不足等问题,实现年度聘用人员留存率100%。

玉林市火车站聘用安保人员经费

25.06

通过保障10名玉林火车站安保人员薪酬,解决站内安全管理压力大等问题,整体提升火车站公共安全防护水平,为火车站正常运营秩序提供安全支撑。

市交通执法支队不停车超限检测点运行维护费

6.56

通过开展城北、仁东、石和等三个不停车超限检测点的检测设备用电、网络通讯、动态衡检测及日常维修等全方位运维活动,解决设备故障停机、加速老化、数据偏差等问题,助力超限车辆违法率下降5%以上。

市交通执法支队机构运行保障经费

40

通过保障支队日常水电、网络通讯、物业管理及基础设施维修维护活动,解决办公环境差、设备故障导致的运行效率低等问题,整体提升支队机构运转效率与执法水平。


第三部分:名词解释


一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:玉林市交通运输综合行政执法支队2026年预算公开报表(详见附件)


关联文件: